Здравствуйте.
Возник вопрос как некоторые суммы НДС не принимать к вычету в этом периоде а перенести на следующий.
До этого работали в 1С УПП, в документе "Формирование записей книги покупок" можно было свободно удалить счета-фактуры, которые не принимали в этом карателе. Со 2 квартала перешли на 1С:Комплексная автоматизация 2 (2.4.3.137) , в ней такой функции не наши, в декларацию залетают все счета-фактуры, полученные в этом квартале. Как быть?