Здравствуйте! Мы - ООО на УСН (Д-Р). Предыдущий бухгалтер (точнее организация по ведению бухучета) наделала много ошибок. Проблема в следующем: неправильно указан вид операции - вместо "оплата поставщику" за услуги (ведение бухгалтерии) оформлен "возврат поставщику". Теперь в акте сверки указано, будто мы вернули им деньги за ранее оказанные услуги, и так три месяца подряд в 2013г. потом опят все верно. Вопрос: что лучше сделать
1. Удалить "возврат" и правильно оформить, как "оплату".
2. или есть другой способ все исправить (хотела скорректировать, не нашла как сделать).
Только что посмотрела: оплата проходит по "договору с поставщиком", а возврат - по "договору с покупателем". А это только поставщик услуги!
Помогите!!!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.16.368)
конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.50.4)
Базовая
толстый клиент